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中共張掖市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

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索引號
620700010/2019-00003
文號
關鍵詞
發布機構
市委宣傳部
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-28 17:28:00
是否有效

 

中共張掖市委宣傳部2018年度

部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)市委宣傳部主要職責

1.擬訂全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,統籌協調推進全市宣傳思想文化領域法治建設,按照市委統一部署,協調全市宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

2.統籌協調全市意識形態工作,貫徹落實中央和省委、市委關于意識形態工作的安排部署,組織協調市委意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,結合市委巡察工作開展專項檢查。

3.統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責全市哲學社會科學規劃工作。配合協調做好市委理論學習中心組學習服務工作,指導協調全市各縣區、各部門加強和改進黨委(黨組)理論學習中心組學習工作。

4.負責規劃組織全市思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,指導協調編寫黨員教育教材,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

5.統籌指導全市對外宣傳工作,指導協調有關部門貫徹執行省委、市委對外宣傳工作戰略、重大方針政策和對外宣傳事業發展總體規劃。

6.統籌指導輿情信息工作,組織協調開展市內外輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動態。統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調省屬駐張和市屬各新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。

7.統籌協調組織開展全市新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,負責市政府新聞發布組織實施工作。指導協調各縣區、各部門單位新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設。擬訂重大問題宣傳口徑。

8.統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。

9.擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實,管理全市新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責有關新聞單位的監督管理,負責全市新聞記者證的申報和管理。

10.統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業發展,指導協調國有文化資產監管工作。承擔市委文化體制改革專項小組辦公室日常工作。

12.負責指導全市傳媒機構監督管理工作。負責管理電影行政事務,指導監管電影發行、放映工作。

13.落實市精神文明建設指導委員會各項決策部署,負責全市精神文明建設工作,推進全市新時代文明實踐中心建設,加強公民思想道德教育實踐,不斷改進未成年人思想道德建設工作,推動志愿服務常態化規范化。

14.對市互聯網信息辦公室互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口領導市廣播電視臺。

15.完成市委、市政府和上級相關部門交辦的其他工作。

(二)市委講師團主要職責

1.按照市委干部理論教育規劃,實施理論宣講輔導。

2.編寫全市干部理論學習輔導材料。

3.結合張掖實際,開展理論研究。

4.探索理論宣講新模式,開展“理論宣講進鄉村”活動。

5.配合做好黨委中心學習組的服務工作。

6.負責在職干部理論學習的考試考核工作。

7.完成市委及市委宣傳部交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

中共張掖市委宣傳部算單位包括市委宣傳部和市委講師團。市委宣傳部掛靠管理市社會科學界聯合會,加掛市政府新聞辦、市新聞出版局、市精神文明建設指導委員會辦公室牌子內設職科室7個,分別是:辦公室、意識形態工作科、宣傳教育科(市國防教育委員會辦公室)、新聞科、新聞發布和輿情應急科、文化發展改革科(市委文化體制改革辦公室)、出版管理科(市“掃黃打非”辦公室)。市委講師團設辦公室和教研室2個科室。2018年底有干部職工32名。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計947.91萬元,支出總計992.72萬元。與2017年決算數相比,收入增加18.09萬元,增長1.95%,支出增加132.05萬元,增長15.34%。主要原因一是調整工資標準,人員工資增加;二是舉辦大型宣傳文化活動,支出增加

本部門2018年度收入合計947.91元,其中:財政撥款收入914.7萬元,占96.5%;其他收入33.21萬元,占3.5%。

本部門2018年度支出合計992.72萬元,其中:基本支出622.78萬元,占62.73%; 項目支出369.94萬元,占37.27%。

本部門2018年度年末結轉和結余88.88萬元,較上年減少44.81萬元,主要原因是舉辦大型宣傳文化活動,支出增加

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入914.7萬元,較上年決算數減少15.1萬元,下降1.62%。主要原因是上年結轉和結余資金較多。較年初預算數增加382.7萬元,增長71.93%。主要原因是舉辦大型宣傳文化較多,追加宣傳文化活動項目資金。

本部門2018年度財政撥款支出959.51萬元,較上年決算數增加98.84萬元,增長11.48%。主要原因是主要原因是舉辦大型宣傳文化活動。較年初預算數增加427.51萬元,增長80.35%。主要原因是舉辦大型宣傳文化較多,追加宣傳文化活動項目資金,另有部分支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出841.39萬元,占87.69%;文化體育與傳媒支出24.29萬元,占2.53%,社會保障與就業支出69.2萬元,占7.21%;醫療衛生與計劃生育支出24.63萬元,占2.57%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出589.57萬元。其中:人員經費492.15萬元,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費97.42萬元,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、手續費、差旅費、會議費、培訓費、接待費、工會福利費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計1.28萬元,較年初預算數減少6.72萬元,較上年支出數減少1.12萬元,主要原因是嚴格執行相關規定,減少公務接待,壓縮公務接待支出

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門“三公”經費支出因公出國(境)共計0公務用車購置0輛,公務車保有量為0公務接待費1.28萬元,主要用于接待上級部門檢查指導工作發生的接待支出等,較年初預算數減少6.72萬元,較上年支出數減少1.12萬元,主要原因嚴格執行相關規定,減少公務接待,壓縮公務接待支出

 

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門國內公務接待25批次,160人次,人均接待費80元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出97.42萬元,機關運行經費主要辦公印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額32萬元,其中:政府采購貨物支出21萬元、政府采購服務支出11萬元。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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